Budget 2016

Le budget retrace l'ensemble des ressources et des dépenses qui seront engagées au cours de l'année par la municipalité en matière de services rendus à la population et d'aménagements urbains.

L’impact de la baisse des dotations de l’Etat se fait sentir sur les finances communales. La Dotation Globale de Fonctionnement  recule de  20 % (-108 000 €) du fait de la réduction du concours de l’État. Parallèlement, l’augmentation de certains coûts de fonctionnement tels que la hausse du prix de l’énergie ou celle de la TVA s’imposent à la collectivité et viennent également alourdir les finances communales.

 

Bonne santé financière de la commune

Bien que le contexte général soit plutôt maussade, cette année encore, Albitreccia parvient à maintenir des finances saines. La commune reste dans une très bonne forme financière ce qui lui permet d’envisager 2016 avec sérénité et de continuer notamment à investir pour l’avenir.

Voté le 14 avril dernier par le Conseil municipal, le budget 2016 affirme la volonté de répondre aux besoins croissants de la population dans tous les domaines d’activités.

Ce budget poursuit la dynamique de mise en œuvre d’un service public de qualité, tout en maintenant une exigence de gestion saine et optimisée des finances publiques, seule garante de la capacité d’investissement future de la collectivité.

 

Des taux d'imposition stables

L’adoption de ce budget 2016 s’inscrit dans un contexte économique et social de plus en plus difficile. Le pouvoir d’achat et l’emploi sont au cœur des préoccupations d’une grande partie de la population. Pour cette raison, la municipalité fait le choix d'augmenter très faiblement les taux des impôts locaux en 2016 (1%).

Taux d'imposition stables            
  2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 2016/2015
Taxe d'habitation 16,95% 16,95% 16,95% 17,12% 17,75% 1%
Taxe foncière (bâti) 7,61% 7,61% 7,61% 7,69% 7,97% 1%
Taxe foncière (non bâti) 59,29% 59,29% 59,29% 59,88% 62,08% 1%
Contribution foncière des entreprises 16,56% 16,56% 16,56% 16,73% 17,34% 1%

 

 

Budget global : 9 543 583 €

 

Budget 2015 :  

9 543 583 €

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

 

Recettes de fonctionnement

 

 

 

002 - Excédent antérieur reporté

277 813

 

 

 

 

 

011 - Caractère général

830 442

 

013 - Atténuation de charges

12 000

012 - Charges de personnel

677 432

 

70 - Produits des services

41 586

014 - Atténuation de produits

439 317

 

73 - Impôts et taxes

1 717 701

65 - Autres charges courantes

548 560

 

74 - Dot. et participations

401 153

66 - Charges financières

23 002

 

75 - Autres produits gestion courante

70 500

67 - Charges exceptionnelles

67 749

 

76 - Produits financiers

0

022 - Dépenses imprévues

30 000

 

77 - Produits exceptionnels

28 000

TOTAL

2  548 753

 

TOTAL

2 548  753

 

 

 

 

 

023·SOLDE (Recettes·Dépenses)

0

 

 Virement de l'excédent de la section de fonctionnement à la section d'investissement

 

 

 

 

 

 

Dépenses d'investissement

 

Recettes d'investissement

 

 

 

021 - Virement de la section de fonctionnement

0

 

 

 

001 - Solde antérieur d'investissement reporté

1  239 150

 

 

 

 

 

020 - Dépenses imprévues

0

 

10 - Dotations ; fonds divers et réserves

236 700

16 - Emprunts et dettes assimilées

52 421

 

       Dont 1068 -excédent de fct  capitalisé

0

20 - Immobilisations incorporelles

0

 

13 - Subvention d'investissement reçues

3 518 980

21 - Immobilisations corporelles

6 942 409

 

16 - Emprunts et dettes assimilées

2 000 000

26 - Participations et créances rattachées

0

 

20 - Immobilisations incorporelles,f rais d'étude

 

 

 

 

 

 

TOTAL

6 994 830

 

TOTAL

6 994 830

Section d'investissement

 

En 2016 notre commune dispose de près de 9,54 millions d'euros pour assurer le bon fonctionnement des services rendus aux habitants et financer les différents investissements nécessaires au confort de la population. Ce budget sert à financer les dépenses de fonctionnement  et d’investissement qui se répartissent en fonction des axes de la politique municipale. Il est complété par le budget annexe de l’eau.

 - Budget de fonctionnement : 2 548 753 

Il correspond aux dépenses d’exploitation, c’est-à-dire aux dépenses courantes de la commune : charges générales, salaires des personnels, ....

 - Budget d'investissement : 6 994 830 €

Ce sont les dépenses qui concernent les achats de biens, la réalisation d’études, les constructions de bâtiments, d’infrastructures et de réseaux divers. A noter que le budget d'investissement comporte un grand nombre de projets dont la réalisation s'effectue le plus souvent sur plusieurs exercices.

    Puceglobgris Les opérations d'investissement prévues sur 2016 concernent principalement :

  • Le Pôle d'animation sociale de Molini (lancement des travaux 2ème semestre 2016) 
  • Le PLU (prestations intellectuelles d'élaboration des documents d'urbanisme)
  • La voirie et la signalétique (chemin de la carrière à Molini)
  • L'aménagement d'espaces verts (front de mer à Agosta-plage)
  • La liaison mer-montagne (études préliminaires)
  • Le chemin communal de l'église  et l'aménagement de la place de l'église à Albitreccia
  • L'extension de la Mairie annexe à Molini (études programmatiques)
  • La collecte sélective des déchets (études)
  • Le renforcement de réseaux divers
  • Des acquisitions foncières bâties et non bâties (maison Gamel à Albitreccia....)
  • L'acquisition du terrain du cimetière littoral sur la commune de Pietrosella
  • Le cadre de vie (mur du pogghju à Albitreccia, réseau d'eau quastanacciu-pogghjiu à Albitreccia, mur à Molini,...)
  • L'aménagement de la bretelle du giratoire d'Agosta
  • Le schéma directeur d'eau potable (études)
  • La conformité des équipements en zone montagne (études)

         

    Puceglobgris En savoir plus sur tous les projets d'investissement et les travaux en cours

 

Un endettement contenu :

La commune, en 2016,  a décidé d'avoir un recours à l’emprunt de 2 000 000 € afin de permettre le financement de la construction de l'école de Molini. Comme les années précédentes, l’un des objectifs de ce budget est la préservation de l’épargne, indispensable au remboursement du capital de la dette.

Au 1er janvier 2016, l’encours de la dette s’établit à 506 432,02 € et l’annuité de remboursement à 75 422,60 € (capital + intérêts)

Date de dernière mise à jour : 10/05/2016