Budget 2015

Le budget retrace l'ensemble des ressources et des dépenses qui seront engagées au cours de l'année par la municipalité en matière de services rendus à la population et d'aménagements urbains.

L’impact de la baisse des dotations de l’Etat se fait sentir sur les finances communales. La Dotation Globale de Fonctionnement  recule de plus de 2,5 % du fait de la réduction du concours de l’État. Parallèlement, l’augmentation de certains coûts de fonctionnement tels que la hausse du prix de l’énergie ou celle de la TVA s’imposent à la collectivité et viennent également alourdir les finances communales.

 

Bonne santé financière de la commune

Bien que le contexte général soit plutôt maussade, cette année encore, Albitreccia parvient à maintenir des finances saines. La commune reste dans une très bonne forme financière ce qui lui permet d’envisager 2015 avec sérénité et de continuer notamment à investir pour l’avenir.

Voté le 14 avril dernier par le Conseil municipal, le budget 2015 affirme la volonté de répondre aux besoins croissants de la population dans tous les domaines d’activités.

Ce budget poursuit la dynamique de mise en œuvre d’un service public de qualité, tout en maintenant une exigence de gestion saine et optimisée des finances publiques, seule garante de la capacité d’investissement future de la collectivité.

 

Des taux d'imposition stables

L’adoption de ce budget 2015 s’inscrit dans un contexte économique et social difficile. Le pouvoir d’achat et l’emploi sont au cœur des préoccupations d’une grande partie de la population. Pour cette raison, la municipalité fait le choix d'augmenter très faiblement les taux des impôts locaux (1,03%)

Taux d'imposition stables            
  2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 2016/2015
Taxe d'habitation 16,95% 16,95% 16,95% 17,12% 17,75% 1,03%
Taxe foncière (bâti) 7,61% 7,61% 7,61% 7,69% 7,97% 1,03%
Taxe foncière (non bâti) 59,29% 59,29% 59,29% 59,88% 62,08% 1,03%
Contribution foncière des entreprises 16,56% 16,56% 16,56% 16,73% 17,34% 1,03%

 

 

Budget global : 7 182 294 €

 

Budget 2015 :  

7 262 632 €

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

 

Recettes de fonctionnement

 

 

 

002 - Excédent antérieur reporté

150 000

 

 

 

 

 

011 - Caractère général

773  252

 

013 - Atténuation de charges

11 000

012 - Charges de personnel

682 336

 

70 - Produits des services

51 613

014 - Atténuation de produits

414 617

 

73 - Impôts et taxes

1 640 961

65 - Autres charges courantes

432 000

 

74 - Dot. et participations

501 096

66 - Charges financières

25 165

 

75 - Autres produits gestion courante

70 500

67 - Charges exceptionnelles

75 800

 

76 - Produits financiers

1 000

022 - Dépenses imprévues

25 000

 

77 - Produits exceptionnels

2 000

TOTAL

2 428 170

 

TOTAL

2 428 170

 

 

 

 

 

023·SOLDE (Recettes·Dépenses)

0

 

 Virement de l'excédent de la section de fonctionnement à la section d'investissement

 

 

 

 

 

 

Dépenses d'investissement

 

Recettes d'investissement

 

 

 

021 - Virement de la section de fonctionnement

0

 

 

 

001 - Solde antérieur d'investissement reporté

1 433 929

 

 

 

 

 

020 - Dépenses imprévues

0

 

10 - Dotations ; fonds divers et réserves

108 946

16 - Emprunts et dettes assimilées

46 990

 

       Dont 1068 -excédent de fct  capitalisé

154 532

20 - Immobilisations incorporelles

0

 

13 - Subvention d'investissement reçues

2 653 225

21 - Immobilisation scorporelles

4 707 824

 

16 - Emprunts et dettes assimilées

404 182

26 - Participations et créances rattachées

0

 

20 - Immobilisations incorporelles,f rais d'étude

 

 

 

 

 

 

TOTAL

4 754 814

 

TOTAL

4 754 814

Section d'investissement

 

En 2015 notre commune dispose de près de 7,18 millions d'euros pour assurer le bon fonctionnement des services rendus aux habitants et financer les différents investissements nécessaires au confort de la population. Ce budget sert à financer les dépenses de fonctionnement  et d’investissement qui se répartissent en fonction des axes de la politique municipale. Il est complété par le budget annexe de l’eau.

 - Budget de fonctionnement : 2 428 170

Il correspond aux dépenses d’exploitation, c’est-à-dire aux dépenses courantes de la commune : charges générales, salaires des personnels, ....

 - Budget d'investissement : 4 754 814 €

Ce sont les dépenses qui concernent les achats de biens, la réalisation d’études, les constructions de bâtiments, d’infrastructures et de réseaux divers. A noter que le budget d'investissement comporte un grand nombre de projets dont la réalisation s'effectue le plus souvent sur plusieurs exercices.

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Un endettement contenu :

La commune, en 2015,  poursuit sa volonté d’avoir un recours modéré à l’emprunt afin de préserver durablement sa capacité de désendettement. Comme les années précédentes, l’un des objectifs de ce budget est la préservation de l’épargne, indispensable au remboursement du capital de la dette.

Au 1er janvier 2015, l’encours de la dette s’établit à 549 657,42 € et l’annuité de remboursement à 71 658,72 € (capital + intérêts)

Date de dernière mise à jour : 14/04/2016